采购内勤工作职责第1、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。3、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需下面是小编为大家整理的采购内勤工作职责13篇,供大家参考。
采购内勤工作职责 第1篇
1、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。
2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。
3、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。
4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
5、收集整理产品图片上传至公司网盘,方便各销售部门查询使用。
6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。
7、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。
8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆
9、完成供应商分类整理和归档的工作。
10、认真完成领导安排的其他工作
采购内勤工作职责 第2篇
1、根据需求部门提报的需求计划,核对需求内物料的名称、规格、型号、用途和生产厂家,以及有关材料性能、质量、标准。核对仓库库存,拟订采购方案,对采购物资进行三方及以上比价议价,对采购过程进行跟踪,确保满足相关部门的需求。
2、采购物料在入厂检测或者使用过程中出现质量问题,及时反馈供应商,按照公司制度完成退、换货工作,并完成不合格品反馈台账;
3、对采购过程中形成的比价资料、合同等文件进行存档;对供应商的资质及相关证明文件进行存档;
4、根据业务需要开展招标工作及相关流程办理
采购内勤工作职责 第3篇
建立供应商台账,负责每月与供应商对账以及完成与财务的对接流程;
负责财务请款、挂账、支付等流程;
协助项目资料员取得相关合格证送检;
开发新供货商,询价、合同单价及结算方式谈判报采购主管;
审批合同签订流程及跟踪;
建立完整采购数据台账,完善采购相关报表文件;
合同文件归档整理
完成领导安排的其他工作
采购内勤工作职责 第4篇
负责向供应商询价,根据市场情况,建立产品信息价格表;
关注市场行情,整理价格表,保持与供应商的联系、协商、争取合理优惠的采购价;
要严格按照流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本;
负责根据货物需求及时、准确下达采购订单;
负责采购数据的登记、保存、归档、定期统计汇报采购价格,及时请示、汇报发生的异常情况;
负责订单的汇总;
订单的录入和其他领导交代的工作。
采购内勤工作职责 第5篇
1、严格遵守各项采购工作制度及公司各项规章制度;
2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单,订购非批量物料;
3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书,辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度,配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。
4、采购物料到货确认,与库房和财务对接,办理合格物资入库手续;
5、与库房和质量部对接,办理不合格品退货手续;
6、定期与供应商核对账务并与财务核实;
7、供应商发票及时索要
8、年度框架合同的管理与存档;
9、所采购物料的技术文件的管理;
10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票
采购内勤工作职责 第6篇
1、按照GSP要求,对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档,确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。
2、及时勾兑采购发票,并确保录入系统无误,及时请款,并跟进付款情况,及时通知供应商付款信息。
3、根据公司要求及部门需求,制订数据模版,向信息部门提出数据需求,并对数据进行分析,为领导提供决策及部门提供服务支持。
4、每月定期出具采购应收报表,跟进采购员催收进度,检查品种的毛利情况,对于低毛利或负毛利的品种,了解原因,并每月上报领导。
5、每月及时出具问题库存报表,督促跟进采购员处理进度。
6、完成公司及领导安排的其他工作。
采购内勤工作职责 第7篇
1、协助公司销售部负责人完成分解销售任务指标,完善销售制度;
2、协助安排、组织营销会议,形成会议纪要记录并发布;
3、对新老客户进行跟踪服务,对客户进行电话、微信管理沟通。制定年度业务回访计划和技术交流计划,以及不定期业务回访和技术交流。按照客户进行区域分类,
4、负责部分上门客户的接待工作,并协助销售人员完成产品介绍工作;
5、其他日常工作事项。协助销售人员日常管理,协助销售人员进行信息收集,协助进行技术资料准备、协助整理方案、制作方案、文书打字、合同文字把关、
采购内勤工作职责 第8篇
1、积极配合采购员的工作,负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档;
2、负责采购统计及分析工作,按时做好日报、月报,报采购经理;
3、录入采购来货原始单据及入库单整理。
4、协助库房保管员将采购物品按购买数量入库。
5、发票需附入库单上交至财务部,保证入库单金额和发票金额一致。
6、财务付款单录入及结款。
7、协助采购员定期与供应商核对发票;
8、做好各部门间的衔接和沟通工作;
9、领导交办的其他事项;
采购内勤工作职责 第9篇
1、 积极配合采购人员的工作,做好采购合同及采购订单,根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;
2、 负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档,以便检查核实;
3、 接收、登记发票,将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;
4、 每月月度做好当月合计工作,并及时与财务部门进行帐目余额的核对;
5、 负责编制月度付款计划表,经部门主管审批后做付款申请单,经公司领导签字后交由财务付款;
采购内勤工作职责 第10篇
1、供应商档案的建立及维护;
2、采购合同、采购订单的保存、归档
3、采购订单的登记并及时与财务对账
4、负责每日的发票进行分类登记,做好采购往来台账;遵守财务制度严格发票的使用与管理;
5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作;
6、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。
采购内勤工作职责 第11篇
1、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商
2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同
3、与供应商沟通安排订单,跟踪排查缺货计划,优化产品结构
4、滞销、近效期、破损、退货品种处理
5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉
6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作
采购内勤工作职责 第12篇
根据市场需求变化,编制货物采购计划,及时准确的进行备货,并向供货商下达采购订单,确保货物准时交付。
掌握并跟踪所负责的采购货物状态及相关关键时间控制点。
解决关键、瓶颈货物的交期、品质等供应难题。
负责根据货物需求及时、准确下达采购订单,并跟进交期是否满足要求,确认采购订单回传归档保存工作。
负责与供货商沟通谈判供货量及价格等问题。
采购内勤工作职责 第13篇
1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;
2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;
3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;
4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字,盖章;
5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;
6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;
7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。
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